广西农业职业技术大学2024年度部门决算
目 录
第一部分:广西农业职业技术大学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西农业职业技术大学2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西农业职业技术大学2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:广西农业职业技术大学概况
一、本单位职责
广西农业职业技术大学是由广西大学行健文理学院、广西农业职业技术学院合并,并整合广西大学和广西壮族自治区畜牧研究所部分资源转设而成的大学,于2021年5月31日获教育部批准设置,由自治区人民政府举办,为自治区农业农村厅管理的公益二类事业单位,系独立设置的公办本科层次职业学校,教育教学业务接受自治区教育厅指导。本单位主要职责:针对地方经济社会发展,特别是农业农村产业结构,开展以本科层次职业教育为主,适度发展专科层次职业教育,培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技术技能型人才。
二、机构设置情况
机构设置情况:在编核定校级领导职数11名,目前在岗校领导9名。内设机构领导职数106名(其中五级管理岗位领导职数35名,六级管理岗位领导职数71名)。设有党政管理机构16个,教学机构11个,教辅机构6个,科研机构3个,纪检监察、工会、共青团按有关规定和章程设置。教辅机构数比上年增加1个,增加原因是2024年1月新设校企合作中心、产教融合中心。主要负责学校产教融合、校企合作等组织协调和管理工作,与创新创业中心合署办公。
第二部分:广西农业职业技术大学2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件《广西农业职业技术大学2024年度部门决算公开附表》。
第三部分:广西农业职业技术大学2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入131037.87万元,其中本年收入124863万元,较2023年度决算数增加53444.16万元,增长74.83%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入101687.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加56954.9万元,增长127.32%,主要原因是2024年学校学生人数增加较大,生均财政拨款相应增加,学生资助专项经费增加及学校新增基建项目投入较大。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化,我校无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化,我校无该项收入。
4.事业收入20723.11万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少2847.6万元,下降12.08%,主要原因是2023年度人员整合,人数增幅大,使用了结存在财政专户的资金补发人员绩效,2024年按预算资金正常使用,所以上下年对比有减少。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化,我校无该项收入。
6.其他收入2452.82万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少663.14万元,下降21.28%,主要原因学校其他收入中的短期培训收入减少,2024年广西大学行健文理学院学生全部毕业后转入的原行健课时费减少。
7.使用非财政拨款结余2656.79万元,主要是学校在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加2639.95万元,增长15676.66%,主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于调剂、收回自治区农业农村厅2024年部门预算的函》(桂财农函〔2024〕50号)文件精神,使用其他资金追加经费及充分盘活使用结余资金用于2023年入伍学生学费补偿等。
8.上年结转和结余3518.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1336.25万元,增长61.24%,主要原因是2023年度跨年度建设项目,按权责发生制列支结转项目资金有所增加。
(二)本单位2024年度总支出131037.87万元,其中本年支出91726.57万元,较2023年度决算数增加23934.6万元,增长35.31%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)85.4万元:主要用于广西农业职业技术大学现代畜牧业产教融合中心项目(一期)。较2023年度决算数增加85.4万元,增长100%,主要原因是该项经费为2024年追加经费。
2.教育支出(类)88277.44万元:主要用于学校人员经费、教学正常运转和补助支出等。较2023年度决算数增加25979.28万元,增长41.7%,主要原因是2024年学校学生人数增加,及新增基建项目专项资金的大量投入,支出也相应增加。
3.科学技术支出(类)135.45万元:主要用于现代农业产业技术体系建设支出。较2023年度决算数减少43.57万元,下降24.34%,主要原因是追加2024年现代农业产业技术体系建设项目资金量较2023年小,按资金下达后序时进度使用,支出金额较小。
4.社会保障和就业支出(类)1788.54万元:主要用于学校离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出、青苗人才普惠性支持政策有关资助等。较2023年度决算数减少1338.11万元,下降42.8%,主要原因是年初预算绩效工资项目安排的养老保险、职业年金编入了高等职业教育及2024年追加该功能分类预算资金较2023年有所减少,故该功能分类支出相应减少。
5.卫生健康支出(类)229.41万元:主要用于学校职工医疗保险补助经费支出和重大传染病防治项目。较2023年度决算数减少364.42万元,下降61.37%,主要原因是年初预算绩效工资项目安排的职工基本医疗保险缴费编入了高等职业教育,故统计相应的医疗保险支出减少,且较2023年该功能分类无追加医疗保险项目经费。
6.农林水支出(类)854.98万元:主要用于高素质农民培育及基层农技推广体系改革与建设、村两委培训、对外合作与行业产业宣传、德保矮马遗传资源保护专项经费等。较2023年度决算数增加425.99万元,增长99.3%,主要原因是年中追加高素质农民培育、德保矮马遗传资源保护专项行动工作经费。
7.住房保障支出(类)355.35万元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2023年度决算数减少809.95万元,下降69.51%,主要原因是绩效工资项目安排的住房公积金预算编入了高等职业教育功能分类,故统计相应的住房公积金支出减少。
8.结余分配1542.9万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少849.16万元,下降35.5%,主要原因是2024年其他收入较2023年减少,结余资金相应减少。
9.年末结转和结余37768.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加34334.93万元,增长1000.01%,主要原因是跨年度实施教育支出项目,以权责发生制列支结转金额增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西农业职业技术大学2024年度一般公共预算财政拨款支出67463.35万元,较2023年度决算数增加24953.16万元,增长58.7%。其中:基本支出14315.07万元,项目支出53148.28万元。
广西农业职业技术大学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64482.3万元,支出决算为67463.65万元,完成年初预算的104.62%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为85.4万元,完成年初预算的100%。分项如下:
发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数0万元,支出决算85.4万元,完成年初预算的100%。主要用于广西农业职业技术大学现代畜牧业产教融合中心项目(一期)。决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为2024年追加经费。
(二)教育支出(类)年初预算为62905.66万元,支出决算为65153.03万元,完成年初预算的103.57%。分项如下:
1.普通教育(款)高等教育(项)年初预算数0万元,支出决算1508万元,完成年初预算的100%。主要用于青苗人才普惠性支持政策有关资助及广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第一批工程5#-9#学生宿舍楼项目及配套设施、设备采购。决算数大于年初预算数的主要原因是追加青苗人才普惠性支持政策有关资助经费及2024年教育领域基础能力提升专项经费。
2.职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算数62905.66万元,支出决算63645.03万元,完成年初预算的101.18%。主要用于学校人员经费、运行保障、学生助学金、基础设施建设及教学设施设备购置等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是追加西校区一期工程项目、西校区二期工程项目、高等教育本专科生国家奖学金、高等教育本专科生国家励志奖学金、高等教育本专科生学生资助经费、现代职业教育质量提升计划经费等。
(三)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为135.45万元,完成年初预算的100%,分项如下:
应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算数0万元,支出决算135.45万元,完成年初预算的100%,主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设支出。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金。
(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为607.16万元,支出决算为757.74万元,完成年初预算的124.8%。分项如下:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数133.36万元,支出决算154.6万元,完成年初预算的115.93%。主要用于学校离退休人员相关支出。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加,年中追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及离休支出(非财政统发)资金。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数473.8万元,支出决算473.8万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数0万元,支出决算129.34万元,完成年初预算的100%,主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为2024年度年中追加抚恤金预算。
(五)卫生健康支出(类)年初预算为229.13万元,支出决算为229.4万元,完成年初预算的100.12%。分项如下:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数219.13万元,支出决算219.13万元,完成年初预算的100%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
2.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数10万元,支出决算10.27万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是2023年重大传染病防治项目未列支结转2742.5元。
(六)农林水支出(类)年初预算为385万元,支出决算为746.98万元,完成年初预算的194.02%,分项如下:
1.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数30万元,支出决算31万元,完成年初预算的103.33%,主要用于基层农技推广体系改革与建设。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年基层农技推广体系改革与建设项目未列支结转10048元。
2.农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数255万元,支出决算575万元,完成年初预算的225.49%,主要用于村两委培训及高素质农民培育。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度追加高素质农民培育经费320万元。
3.农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算数0万元,支出决算41万元,完成年初预算的100%,主要用于德保矮马遗传资源保护专项行动工作经费。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度追加德保矮马遗传资源保护专项行动工作经费41万元。
4.农业农村(款)对外交流与合作(项)年初预算数100万元,支出决算99.98万元,完成年初预算的99.98%,主要用于境外农业合作示范区项目经费。决算数小于年初预算数的主要原因是该建设项目已完成,结余206.98元。
(七)住房保障支出(类)年初预算为355.35万元,支出决算为355.35万元,完成年初预算的100%,分项如下:
住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数355.35万元,支出决算355.35万元,完成年初预算的100%,主要用于2024年学校按国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为14262.65万元,支出决算为14315.07万元,完成年初预算的100.37%,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算为13434.92万元,支出决算为13434.92万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出年初预算为411.43万元,支出决算为511.24万元,完成年初预算的124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是跨年度实施教育支出项目,2023年列支结转水电费项目99.81万元。
(三)对个人和家庭的补助年初预算为416.3万元,支出决算为368.91万元,完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于调剂、收回自治区农业农村厅2024年部门预算的函》(桂财农函〔2024〕50号)精神,收回助学金预算资金197.97万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
广西农业职业技术大学2024年度政府性基金支出0万元,较2023年度无变化。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
广西农业职业技术大学2024年度国有资本经营预算支出0万元,较2023年度无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西农业职业技术大学2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。年初预算0万元,较年初无变化,较上年无变化,主要原因是2024年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,较年初无变化,较上年无变化,原因是2024年无一般公共预算财政拨款的因公出国(境)经费。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组,参加其他单位组织的出国团0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,较年初无变化,较上年无变化,原因是2024年无一般公共预算财政拨款经费购置公务用车。公务用车运行支出0万元,年初预算0万元,较年初无变化,较上年无变化,原因是2024年无一般公共预算财政资金开支公车运行经费。
(三)公务接待费支出0万元,年初预算0万元,较年初无变化,较上年无变化,原因是2024年无一般公共预算财政资金开支公务接待费。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位为公益二类事业单位,本单位2024年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额47677.95万元,其中:政府采购货物支出3444.86万元、政府采购工程支出40131.55万元、政府采购服务支出4101.54万元。授予中小企业合同金额6327.29万元,占政府采购支出总额的13.27%,其中:授予小微企业合同金额2532.18万元,占授予中小企业合同金额的40%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额67.38%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.71%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.72%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆37辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车28辆,其他用车主要是学院教学需求等必要业务用车;单位价值50万元以上通用设备13台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果:
1.项目绩效自评总体情况:我单位2024年度项目62个,项目支出总额120476.38万元。其中,本级财政拨款资金43个,本级项目支出65849.7万元;单位自有资金3个,自有资金项目支出424.97万元;2023年结转项目资金16个,结转项目支出54201.71万元。对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:54个项目评为一等,涉及资金79017.21万元,占项目总数比例87.1%,占项目支出总额比例65.59%;4个项目评为二等,涉及资金5444.97万元,占项目总数比例6.45%,占项目支出总额比例4.52%;2个项目评为三等,涉及资金28000万元,占项目总数比例3.23%,占项目支出总额比例23.24%;2个项目评为四等,涉及资金8014.2万元,占项目总数比例3.23%,占项目支出总额比例6.65%。自评发现的主要问题及原因:在绩效管理中,绩效目标编制不能制定有针对性的绩效指标和评价标准,不能量化和准确地反映预算项目的绩效目标,如定量指标缺乏、指标值设置过高或者过低,项目绩效指标与项目实施内容匹配性不高等情况,导致有些项目未能按绩效目标较好实施。
关于上述问题采取的改进措施:一是积极与各部门进行沟通、协调,帮助各部门解决相关工作中遇到的难题,以保证预算编制的准确、合理,预算执行更加顺畅。二是要求各部门要做好项目前期准备工作,加强项目库建设管理工作,提高储备项目绩效目标的可操作性。三是强化科学编制财政预算项目绩效目标,加强绩效运行监控,提高项目绩效管理水平。
2.部分重点项目绩效自评情况:
(1)根据年初设定的绩效目标,“直属院校运行保障”项目自评得分为98.62分,评为一等,项目全年预算数为3837.88万元,执行数为3837.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了双师认定、咨询高级专家服务41人次;二是完成思想政治理论课建设任务7项;三是完成科研项目立项150项;四是聘请研究院种植养殖劳务服务人数17人;五是支持参加技能竞赛项目101项;六是聘用农业农村经济监测统计采集数据临时用工730人次;七是在9个县份完成农产品产地冷藏保鲜设施建设培训任务;八是完成8个学校合作办学;九是完成校园维修改造项目2个;十是采购研究院饲料1059吨;十一是举办文化节活动1项。各项资金支出使用合规率100%,均能按时完成项目,成本控制在合理范围内,完成厅级及以上科研项目立项数97项,举办文化节活动受益师生人数27357人,合作办学受益学生人数115人,师生满意度等均达到90%以上,以上绩效目标的完成有效改善了办学条件,保证学校的日常教学、行政、科研等工作的正常运转,提高教学质量和办学水平。自评发现的主要问题及原因:指标设置不够科学,未能很好地结合学校实际情况做到精准预算。原因是学校的实际情况是动态变化的,对“动态变量”预估不足。下一步改进措施:一是加强预算监控:定期检查预算执行进度,及时调整支出计划,确保资金按序时进度支出,提高资金效率,不断优化资源配置;二是加强项目管理和跟踪落实,安排专门人员跟进项目建设,提高项目管理人员专业水平,确保项目顺利开展和执行。
(2)根据年初设定的绩效目标,“现代职业教育质量提升计划”项目,自评得分为92.16分,评为一等,项目全年预算数为4357.44万元,执行数为3399.87万元,完成预算的78.02%。项目绩效目标完成情况:一是完成了建设开放型区域产教融合实践中心1个;二是组织广西农业职教集团交流活动1次;三是2024年1+X证书制度试点获证奖补人数1526人;四是实训中心建设覆盖16个专业方向;五是建设、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心数量18个;六是协办自治区级(含)以上职业院校技能大赛1次;七是开发国际化课程标准、国际化资源包数量22个;八是制作教学视频数量256个。以上绩效目标的完成使行业指导委员会35家成员受益、获区级奖项2项、国际化课程、资源包覆盖动科专业留学生使用率100%,基本完成全年目标,进一步提升学校办学水平、助力我校高水平高职学校和专业项目建设。自评发现的主要问题及原因:指标设置不够科学且项目立项时间长,预算执行进度慢。问题产生原因:一是因绩效指标设置时未同步评估预算可行性;二是该项目为年中追加经费及建设实训基地、课程及拍摄视频等所需周期较长,项目立项时间长。下一步改进措施:一是不断提高预算精准度。不断总结经验,结合实际情况,合理设置预算产出指标,缩小预算与实际值的差距,做到精准预算。二是做好前期准备工作,做足做细调研工作,加紧加快完善项目建设方案;在符合相关制度与流程的前提下,提高采购工作效率,保证采购项目的顺利执行。三是加强项目管理和财务管理工作。在项目计划开展时,充分考虑各种因素,尽量避免项目在实施中出现不可控情况;在项目实际开展时,加强各部门之间的沟通联系,确保项目能按计划完成。
《项目支出绩效自评表》详见《广西农业职业技术大学2024年度预算项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款):反映发展与改革事务方面的支出。
其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务方面的支出。
十五、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。
高等教育(项):反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十六、教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。
高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十七、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。
重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
农业生态资源保护(项):反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1.广西农业职业技术大学 2024年度部门决算公开表
附件2.广西农业职业技术大学2024年度部门预算项目绩效自评表
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