广西壮族自治区绿色食品发展站2025年单位预算公告
目 录
第一部分:广西壮族自治区绿色食品发展站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2025单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:广西壮族自治区绿色食品发展站概况
一、主要职责
(一)负责实施全区“三品一标”产品认证、登记管理的具体事务性工作;
(二)承担全区优质农产品开发生产、技术推广相关服务工作;
(三)承担全区中药材等产业技术推广和管理;
(四)负责全区种植业农业标准制修订工作。
二、机构设置情况
(一)单位性质情况
广西壮族自治区绿色食品发展站为实行参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位,增挂广西壮族自治区优质农产品开发服务中心牌子,隶属于自治区农业农村厅。
(二)内设机构情况
根据《自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕106号),广西壮族自治区绿色食品发展站(广西壮族自治区优质农产品开发服务中心)机构规格为正处级。目前内设机构4个,包括:综合科、认证管理科、标志管理科、产业管理科。
第二部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,广西壮族自治区绿色食品发展站所有收入和支出均纳入单位预算管理,2025年收支总预算932.06万元,同比减少127.66万元,下降12.05%。
收支预算减少主要是项目支出减少,原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性支出和非刚性支出。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算932.06万元,同比减少127.66万元,下降12.05%。降低原因预计来源于上级业务主管部门的绿色食品审核评价与证后监管工作专项业务经费收入减少。其中:
(一)一般公共预算拨款778.78万元,全部为自治区本级经费拨款,占收入总预算83.55%。同比减少38.34万元,下降4.69%,减少的主要原因:严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,大力压减培训费等一般性支出和非刚性支出。
(二)政府性基金预算拨款为0万元,与2024年持平。
(三)国有资本经营预算拨款为0万元,与2024年持平。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与2024年持平。
(五)单位资金收入(其他收入)153.29万元,占收入总预算16.45%。同比减少89.31万元,下降36.81%,主要原因:来源于上级业务主管部门的绿色食品专项工作经费收入减少。
(六)上年结转结余0万元,与2024年持平。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算932.06万元,同比减少127.66万元,下降12.05%,下降原因是上级业务主管部门绿色食品专项工作经费安排的预算经费支出减少。
(一)按功能分类科目划分
1.205教育支出类科目支出16万元,占本年支出总预算1.72%。同比减少12万元,下降42.86%,原因是减少开展全区中药材产业发展提质增效促乡村振兴培训方面支出。
2.208社会保障和就业支出类科目支出56.43万元,占本年支出总预算6.05%。同比减少7.64万元,下降11.93%,主要原因:1人退休在职人员减少以及机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费计缴基数统计范围调整,相应计提缴费减少。
3.210卫生健康支出类科目支出13.15万元,占本年支出总预算1.41%。同比减少1.42万元,下降9.73%,主要原因是在职人员1人退休,相应计提职工基本医疗保险缴费减少。
4.213农林水支出类科目支出825.17万元,占本年支出总预算88.53%。同比减少104.3 万元,下降14.85 %,主要原因:一是人员变动引起在职人员工资福利支出减少,使得人员经费等基本支出较上年下降;二是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,同时根据预计取得上级部门专项经费收入减少的情况,压减一般性支出和非刚性支出,主要是农产品质量安全、对外交流与合作、一般行政管理事务等方面经费支出。
5.221住房保障支出类科目支出21.32万元,占支出总预算2.29%。同比减少2.3万元,下降9.73%,主要原因是在职人员1人退休,相应计提在职人员住房公积金减少。
(二)按支出结构分类划分
1.基本支出预算。基本支出预算359.67万元,占本年支出总预算38.59%。同比减少29.55万元,下降7.59%。其中:
(1)人员经费支出预算322.47万元,占基本支出预算89.66%。同比减少27.41万元,下降7.83%。其中:工资福利支出预算296.13万元,占人员类支出预算91.83%。同比减少28.31万元,下降8.73%,下降原因是在职人员1人退休,单位在职人数减少;对个人和家庭补助支出预算26.34万元,占人员类支出预算8.17%,同比增加0.9万元,增长3.54%,增长原因是在职1人退休,单位退休人员增加1人。
(2)公用经费支出预算37.20万元,占基本支出预算10.34%,同比减少2.14万元,下降5.44%。支出预算减少的原因是单位在职人员人数减少1人,相应公用经费减少。其中:其他商品和服务支出科目预算1.17万元,占公用经费预算3.14%,用于离退休公用支出。
2.项目支出预算。项目支出572.39万元,占支出总预算61.41%。同比减少98.11万元,下降14.63%。减少的主要原因:严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,同时根据预计取得上级部门专项经费收入减少的情况,压减一般性支出和非刚性支出,主要是农产品质量安全、对外交流与合作、一般行政管理事务等方面经费支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
广西绿色食品发展站2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
广西绿色食品发展站2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.14万元,与2024年持平。
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与2024年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元,与2024年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与2024年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与2024年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排1.14万元,与2024年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费安排一般公共预算36.2万元,同口径比2024年减少2.13万元,下降5.57%,下降的主要原因是在职人员减少1人,相应减少机关运行经费。机关运行经费主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的资金,包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算总金额23.89万元,同比减少94.96万元,下降79.90%。减少原因是根据业务工作安排,减少通过政府采购委托绿色优质农产品基地标识牌、企业宣传牌等设计制作安装宣传服务。
1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算资金21.49万元,占政府采购预算的89.95%;单位资金(其他收入)2.4万元,占政府采购预算的10.05%。
2.按政府采购项目类型分类。集中采购预算23.89万元,占政府采购预算的100%,其中:货物类采购预算5.49万元,占政府采购预算23.02%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购18.4万元,占政府采购预算77.02%。分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。
九、国有资产占用情况说明
广西绿色食品发展站无公务用车,2025年无新增“三项资产”等国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)项目绩效目标管理情况
广西绿色食品发展站2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目12个,预算资金572.39万元;对下转移支付项目0个。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表、11表。
(二)重点项目预算绩效目标
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
年度绩效目标 |
农产品质量安全监管与体系建设 |
155.82 |
1. 通过完成绿色食品、有机农产品新认证200个,实现绿色优质农产品可持续发展目标; 2. 通过开展“三品一标”获证企业跟踪抽查产品80批次,强化农产品质量安全,实现证后服务管理和获证企业风险防范; 3. 通过开展名特优新农产品的营养品质评价鉴定检测80批次,组织全区开展全国名特优新农产品名录收集登录工作,培育广西地方特色农产品品牌; 4. 通过挖掘采写绿色优质农产品信用体系建设过程中的工作动态、典型案例,将发布活动投放至10家媒体上,实现推动生产经营主体诚实守信,提升农产品质量安全水平的目标; 5. 通过拍摄广西重点产业标准科普小视频,对重点发布的国家、地方农业标准进行宣贯,推动农业标准实施与应用; 6. 通过对绿色食品续展企业进行产品检测120个,提高产品续展率,保障农产品质量安全; 7. 委托开展广西绿色食品(生产资料)、有机农产品、地理标志农产品和农业标准数据统计分析1项,进一步提升数据统计分析工作的准确性和时效性。 |
农产品展销及品牌培育 |
173.00 |
通过举办绿色优质农产品展示展销中心/推广平台推广活动、绿色食品宣传月暨绿色优质农产品推广活动,参加全国名特优新农产品产销对接活动、中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会、中国特色品牌价值大会、全国绿色农业生产资料发展大会等专业展会、推介活动共6次,组织不少于100个“三品一标”专业展会、活动企业参展,进一步扩大“三品一标”农产品品牌推广,拓宽我区农产品营销渠道,增加绿色优质农产品供给,使广西“三品一标”产品品牌知名度达90%以上。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2025年单位预算公开表
详见广西壮族自治区绿色食品发展站2025年单位预算公开报表
附件:广西壮族自治区绿色食品发展站2025年单位预算公开报表
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