广西壮族自治区养蜂指导站2025年单位预算公告
目 录
第一部分:自治区养蜂指导站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:自治区养蜂指导站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区养蜂指导站2025年单位预算公开表
表一:单位预算收支总体情况表
表二:单位预算收入总体情况表
表三:单位预算支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:自治区养蜂指导站概况
一、主要职责
承担全区养蜂业发展规划编制工作;承担养蜂资源保护与利用、蜂产品监测工作;承担养蜂业良种和技术推广工作。
二、内设机构情况。
(一)内设机构名称。
自治区养蜂指导站内设4个科室,分别为办公室、蜂业科、资源保护与利用科、产品质量科。
(二)主要工作职责。
1.办公室:主要负责人事、劳资、财务、职称、统计和工青妇等管理工作;协助站领导贯彻上级的方针、政策及督促落实工作;负责文件的收发送阅、整理、归档、保管工作;负责安全防范、环境卫生及车辆调度等工作。
2.蜂业科:主要负责养蜂业规划编制和实施;养蜂技术引进、试验、示范与推广;养蜂科研;养蜂生产信息收集与整理。
3.资源保护与利用科:主要负责蜜蜂品种调查、利用与保护;蜜粉源植物调查、利用与保护;蜜蜂授粉示范与指导;蜜蜂良种引进、推广和保护。
4.产品质量科:主要负责蜜蜂产品监测;蜜蜂养殖环境调查与监测;无公害蜂产品生产技术培训与指导;蜜蜂用药调查与指导;蜜蜂产品信息服务与宣传。
第二部分:自治区养蜂指导站2025单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,自治区养蜂指导站所有收入和支出均纳入部门预算管理,2025年收支总预算386.31万元,同比减少33.41万元,下降7.96%。减少的主要原因:单位人员工资、公用经费等基本支出较上年减少等。
二、单位收入总体情况说明
自治区养蜂指导站2025年收支总预算386.31万元,同比减少33.41万元,下降7.96%。减少的主要原因:单位人员工资、公用经费等基本支出较上年减少等。其中:
(一)一般公共预算收入386.31万元,同比减少33.41万元,减少7.96%。收入减少的主要原因:单位人员工资、公用经费等基本支出预算较上年减少等。
(二)政府性基金预算收入0万元,与2024年相比无变化。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与2024年相比无变化。
(四)纳入财政专户管理的事业收入0万元,与2024年相比无变化。
(五)事业资金收入0万元,与2024年相比无变化。
(六)上年结转结余收入0万元,与2024年相比无变化。
三、单位支出总体情况说明
自治区养蜂指导站2025年支出总预算386.31万元,同比减少33.41万元,下降7.96%。减少的主要原因:单位人员工资、公用经费等基本支出预算较上年减少等。部门支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.208社会保障和就业支出类科目支出61.97万元,占支出总预算16.04%,同比增加28.12万元,增长83.07%。增长的主要原因:2024年1月在职退休2人,2024年10月新入职2人,导致社会保障和就业支出增加。
2.210卫生健康支出类科目支出12.52万元,占支出总预算3.24%,同比增加7.52万元,增长150.40%。增长的主要原因:2025年人员社保经费结构调整。
3.213农林水支出类科目支出291.51万元,占支出总预算75.46%,同比减少81.25万元,下降21.83%。下降的主要原因:单位人员工资、公用经费等基本支出较上年减少等。
4.221住房保障支出类科目支出20.31万元,占支出总预算的5.26%,同比增加12.20万元,增长150.40%。增长的主要原因:2025年人员社保经费结构调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算300.03万元,占支出总预算77.67%,同比减少31.69万元,下降9.55%。下降的主要原因:单位人员工资、公用经费等基本支出较上年减少等。
(1)人员经费预算274.77万元,占基本支出预算91.58%,同比减少30.69万元,下降10.05%。其中:工资福利支出预算246.57万元,占基本支出预算82.18%,同比减少33.05万元,下降11.82%;对个人和家庭的补助支出预算28.20万元,占基本支出预算9.40%,同比增加2.35万元,增长9.09%。增长的主要原因:单位职工人数增加,2024年1月在职退休2人,2024年10月新入职2人。
(2)公用经费(商品和服务支出)预算25.26万元,占基本支出预算8.42%,同比减少1.00万元,下降3.80%。下降的原因主要是:过紧日子,减少人员公用经费。
2.项目支出预算。项目支出预算86.28万元,占支出总预算22.33%,同比减少1.72万元,下降1.95%。下降的主要原因:办公电脑等设备购置减少。
四、政府性基金预算情况说明
自治区养蜂指导站2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
自治区养蜂指导站2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
自治区养蜂指导站2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.75万元,同比增长0万元,与上一年持平,其中:
(一)因公出国(境)费用0万元,同比增长0万元。
(二)公务接待费0.61万元,同比增长0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费3.13万元,同比增长0万元。其中:
公务用车购置费0万元,同比增长0万元。
公务用车运行维护费3.13万元,同比增长0万元。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
自治区养蜂指导站2025年事业单位运行经费一般公共预算25.26万元,同比减少1.00万元,下降3.80%,下降的原因主要是:过紧日子,减少人员经费。
八、政府采购预算安排情况说明
自治区养蜂指导站2025年政府采购预算2.49万元,全为货物类采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我站车辆编制数为1辆,定编小汽车实有数1辆,属于一般公务用车。
十、预算绩效目标情况说明。
我单位2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算资金86.28万元。绩效目标情况详见单位预算公开表。重点项目绩效目标情况如下:
预算单位 |
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
年度绩效目标 |
广西壮族自治区养蜂指导站 |
农业技术推广与服务项目 |
73.34 |
(1)通过开展不少于1次巢蜜防控巢虫技术试验,探索巢蜜生态、环保、安全防控巢虫方案,研发巢蜜防控巢虫技术。(2)通过开展不少于1次野桂花蜂蜜生产试验,为野桂花蜂蜜开发打好基础。(3)通过开展不少于1次坚果蜜蜂授粉和人工授粉对比试验,探索蜜蜂授粉对坚果树坐果情况的影响及授粉效益。(4)通过开展不少于1次蜂产品辅助饲喂桑蚕试验,探索蜂蜜辅助饲喂桑蚕对防治蚕茧疾病的效果。(5)通过开展不少于1次蜂蜜酒发酵研究试验,探索蜂蜜酒的发酵工艺,开拓蜂蜜的新用途和市场。(6)通过建立1个甜瓜蜜蜂授粉示范点,提高甜瓜的产量和品质。(7)通过建立1个蜜粉源植物科普园, |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业单位相关运行经费:主要指的是为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区养蜂指导站2025年单位预算报表
详见自治区养蜂指导站2025年单位预算公开报表。
附件:广西壮族自治区养蜂指导站2025年单位预算公开报表
附件名称 | 操作 |
下载 |