广西壮族自治区农业技术推广站2025年单位预算公告
目 录
第一部分:广西壮族自治区农业技术推广站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区农业技术推广站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区农业技术推广站2025年单位预算公开表
表一:单位预算收支总体情况表
表二:单位预算收入总体情况表
表三:单位预算支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:广西壮族自治区农业技术推广站概况
一、主要职责
(1)制订全区农业技术推广工作计划、规划,并组织实施;建设农业技术推广体系,健全各级农技推广机构,稳定推广队伍,完善农业技术推广网络。
(2)负责农业先进技术引进、试验、示范、推广工作。开展重大技术的合作攻关。负责食用菌等产业发展。检查、总结、指导全区的农业技术推广工作。
(3)组织农技推广干部的业务进修和农业技术的专业培训,提高农技队伍的整体水平;组织交流工作经验,指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
二、机构设置情况
广西壮族自治区农业技术推广站为全额财政预算拨款参照公务员法管理的公益一类事业单位,隶属自治区农业农村厅,下设办公室、计财科、综合科、粮油科、经作科、旱作科、糖料科、质量标准科等8个部门(科室)。单位定编人数30人,现在职人员27人,其中推广研究员4人,高级农业经济师1人,高级农艺师1人,中级职称8人,初级职称6人,无职称管理人员6人,工人1人。退休人员23人,其中推广研究员9人,高级农艺师6人,中级职称2人,初级职称1人,无职称管理人员1人,工人4人。在职、退休人员均为财政供养人员。
第二部分:广西壮族自治区农业技术推广站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,广西壮族自治区农业技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理,2025年总收入1577.7万元,总支出1577.7万元,同比减少52.19万元,下降3.2%,减少的原因主要是农业技术推广与服务、自治区主席院士顾问团专项经费等项目预算资金减少。
二、单位预算收入总体情况说明
广西壮族自治区农业技术推广站总收入1577.7万元,同比减少52.19万元,下降3.2%。单位收入主要包括:
(一)一般公共预算收入1557.7万元,同比减少52.19万元,下降3.24%。收入减少的原因主要是农业技术推广与服务、自治区主席院士顾问团专项经费等项目预算资金减少。
(二)政府性基金预算收入0万元,与2024年相比无变化。
(三)国有资本经营预算收入0万元,与2024年相比无变化。
(四)财政专户管理资金收入0万元,与2024年相比无变化。
(五)单位资金收入20万元,与2024年相比无变化。
(六)上年结转结余0万元,与2024年相比无变化。
三、单位预算支出总体情况说明
广西壮族自治区农业技术推广站总支出1577.7万元,同比减少52.19万元,下降3.2%,支出减少的原因主要是农业技术推广与服务、自治区主席院士顾问团专项经费等项目预算资金减少。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
205教育支出类科目支出23.25万元,占本年支出预算1.47%,同比减少4.25万元,下降22.37%。支出减少的原因是培训计划减少。
208社会保障和就业支出类科目支出125.66万元,占本年支出预算7.96%,同比减少13.19万元,下降9.5%。支出减少的原因是单位在职人数减少。
210卫生健康支出类科目支出29.39万元,占本年支出预算1.86%,同比减少1.76万元,下降5.65%。支出减少的原因是单位在职人数减少。
213农林水支出类科目支出1351.74万元,占本年支出预算85.68%,同比减少38.63万元,下降2.78%。支出减少的原因主要是农业技术推广与服务、自治区主席院士顾问团专项经费等项目预算资金减少。
221住房保障支出类科目支出47.66万元,占本年支出预算3.02%,同比减少2.86万元,下降5.66%。支出减少的原因是单位在职人数减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算671.92万元,占本年支出预算42.59%,同比减少33.97万元,下降4.81%。其中:
(1)人员经费预算582.35万元,占基本支出预算86.67%,同比减少31.87万元,下降5.19%。其中:工资福利支出预算524.2万元,占基本支出预算78.02%,同比减少68.97万元,下降11.63%,支出减少的原因是单位在职人数减少;对个人和家庭的补助预算58.15万元,占基本支出预算8.65%,同比增加1.89万元,增长3.36%。支出增加的原因是退休人员增加,退休费增加。
(2)公用经费(商品和服务支出)预算89.57万元,占基本支出预算13.33%,同比减少2.1万元,下降2.29%,支出减少的原因是单位在职人数减少。其中:其他商品和服务支出科目预算13.73万元,占公用经费预算15.33%,具体用于宣传、法律等保运转费用。
2.项目支出预算。项目支出预算905.78万元,占本年支出预算57.41%,同比减少18.22万元,下降1.97%。支出减少的原因主要是农业技术推广与服务、自治区主席院士顾问团专项经费等项目预算资金减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
广西壮族自治区农业技术推广站2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
广西壮族自治区农业技术推广站2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西壮族自治区农业技术推广站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.7万元,同口径与2024年相比持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排7.37万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费2025年预算安排0元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排7.37万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排1.33万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
广西壮族自治区农业技术推广站机关运行经费主要是单位机构运转所需经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区农业技术推广站2025年机关运行经费为89.57万元,较上年减少2.1万元,下降2.29%,减少的主要原因是单位在职人数减少。
八、政府采购预算安排情况说明
广西壮族自治区农业技术推广站2025年政府采购预算总金额27.12万元,其中:货物类采购12.25万元、服务类采购14.87万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)公务用车情况。广西壮族自治区农业技术推广站车辆编制数为2辆,实有在编数2辆,其中:离退休人员生活用车1辆,一般执法执勤用车1辆。
(二)新增“三项资产”情况。2025年无新增“三项资产”预算。
十、预算绩效目标情况说明
(一)项目绩效目标管理情况
广西壮族自治区农业技术推广站2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金905.78万。项目绩效目标情况详见广西壮族自治区农业技术推广站部门预算公开报表。
(二)重点项目预算绩效目标
预算单位 |
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
年度绩效目标 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
行政事业管理及运行保障 |
100.43 |
目标1:通过购置不少于21台办公设备,实现促进办公现代化,确保单位运转正常目标; 目标2:通过出版不少于10期农家之友杂志,实现扩大农业技术推广的影响力和号召力目标; 目标3:通过开展不少于1次农业综合技术宣传活动,实现扩大农业技术推广的影响力和号召力目标。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
培训费 |
23.25 |
通过举办不少于2次、4天以上培训班,累计培训人数不少于180人次,提高我区农技人员整体素质,提高我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
评审劳务费 |
1.9 |
通过开展广西农业科技自筹经费项目验收评审、试验示范及基础设施项目验收评审等共2次,按规定向评审专家发放劳动报酬,确保各项评审工作规范有序开展,提高项目的规范性与公正性,为农业产业相关决策提供参考依据。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
公务接待费 |
1 |
通过开展8批次、累计20人次公务接待活动,按时、合规支付经费,促进广西农业发展,开展国际、国内农业技术交流与合作,加强宣传我区农产品新品种、新技术,建设先进的示范试验窗口基地,提供可靠的后勤服务保障。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
残疾人就业保障金 |
5.34 |
通过缴纳残疾人保障金,保障残疾人权益。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
劳务派遣经费 |
132.97 |
通过聘用试验站管理及技术人员不少于8人、聘用试验站工人不少于4人、聘用试验站园区服务人员不少于15人,主要用于开展试验站试验示范、长期田间管护监测、基地园区保安、保洁、水电工、绿化人员等方面工作,保障广西现代农业技术试验站的正常生产,消除安全隐患。履行广西现代农业技术试验站工作职责,确保试验站各项任务有效落实。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
党建工会团委妇委会等活动经费 |
4.2 |
通过开展不少于2场党建主题活动、工会活动、妇女节活动,加强单位党组织、工会组织、妇委会组织建设,提高单位职工凝聚力、向心力,提高工作效率。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
基层农技推广体系改革与建设 |
335 |
建立“重大技术 科教研推 农业主体 示范基地”的协同推广机制,加快重大技术的熟化运用,增强科技增粮的作用,推动粮食生产增产丰收。试验示范粮食、甜瓜等种植模式、种植技术和安全管理措施,加快提升生产收益,展示、示范、推广更多新品种新技术。贯彻落实农业农村部基层农技推广体系改革与建设补助项目能力提升培训要求。 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
农业技术推广与服务 |
301.69 |
目标1:通过开展新技术、新成果展示和试验项目,实现更好展示、示范、推广更多新品种新技术目标; 目标2:通过开展食用菌试验示范,实现更好展示、示范、推广更多新品种新技术目标; 目标3:通过修缮试验站西面围墙长度,实现完善和提升试验站基础设施目标; 目标4:通过修缮原武帽农场遗留下的危旧房屋,实现完善和提升试验站基础设施目标; 目标5:通过采购植保无人机数量,实现完善和提升试验站基础设施目标; 目标6:通过委托新型经营主体建立水稻增密增穗试验示范点,实现加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用目标; 目标7:通过委托新型经营主体建立大豆玉米带状复合种植试验点,实现加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用目标; 目标8:通过委托新型经营主体建立甘蔗花生(大豆)新型复合种植试验示范点,实现加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用目标; 目标9:通过委托新型经营主体建设冬油菜和冬小麦新品种新技术试验点,实现加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用目标。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区农业技术推广站2025年单位预算公开表
详见广西壮族自治区农业技术推广站2025年单位预算公开报表。
附件:广西壮族自治区农业技术推广站2025年单位预算公开报表
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