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广西壮族自治区绿色食品发展站关于2024年单位预算的公告

2024-03-01 20:46     来源: 广西壮族自治区绿色食品发展站
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广西壮族自治区绿色食品发展站

关于2024年单位预算的公告

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔201662号)、《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(桂发〔201826号)、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》 (桂财办〔201760)等精神,以及《自治区农业农村厅关于广西壮族自治区绿色食品发展站2024年部门预算的批复》(桂农厅函〔2024〕192号)相关要求,现将广西壮族自治区绿色食品发展站2024年单位预算及三公经费预算情况予以公布。

                       广西壮族自治区绿色食品发展站

                               202431

目录

第一部分:广西壮族自治区绿色食品发展站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2024年单位预算公开表

表1:单位收支总体情况表

表2:单位收入总体情况表

表3:单位支出总体情况表

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表

表6:一般公共预算基本支出情况表

表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8:政府性基金预算支出情况表

9:国有资本经营预算支出情况表

表10:自治区本级项目支出绩效目标公开表

表11:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:广西壮族自治区绿色食品发展站概况

一、主要职责

(一)负责实施全区“三品一标”产品认证、登记管理的具体事务性工作;

(二)承担全区优质农产品开发生产、技术推广相关服务工作;

(三)承担全区中药材等产业技术推广和管理;

(四)负责全区种植业农业标准制修订工作。

二、机构设置情况

(一)单位性质情况

广西壮族自治区绿色食品发展站实行参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位,增挂广西壮族自治区优质农产品开发服务中心牌子,隶属于自治区农业农村厅。

(二)内设机构情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019106号),广西壮族自治区绿色食品发展站(广西壮族自治区优质农产品开发服务中心)机构规格为正处级。目前内设机构4个,包括:综合科、认证管理科、标志管理科、产业管理科。

    第二部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则,广西壮族自治区绿色食品发展站所有收入和支出均纳入单位预算管理,2024年收支总预算1,059.72 万元,同比增加103.81万元,增长10.86%。

增长的主要原因:(一)为保障单位事业发展需要,增加重点和必要项目经费预算安排。一是农产品质量安全项目增加75.4万元,二是对外交流与合作项目增加63万元,三是保障单位正常运行等一般行政管理事务项目增加22.25万元;(二)增加在职人员基础性绩效工资、在职人员晋级晋档增资及机关事业单位退休人员补贴调增,使得人员经费等基本支出较上年增加

收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1,059.72万元,同比增加103.81万元,增长10.86%。增长原因与收支总体情况相同。其中:

(一)一般公共预算拨款817.12万元,全部为自治区本级经费拨款,占收入总预算77.11%。同比减少30.94万元,减少3.65%,减少的主要原因:优先使用单位资金(其他收入)安排项目经费预算,一般公共预算拨款经费安排的项目支出预算减少47万元,一是农产品质量安全监管与体系建设项目减少18万元,二是统计监测与信息服务等项目减少29万元。

(二)单位资金(其他收入)242.60万元,占收入总预算22.89%。同比增加134.75万元,增长124.94%,增长的原因:上级业务部门补助的绿色食品专项工作经费收入安排的预算经费增加

(二)政府性基金预算拨款为0万元,与上年一致。

(三)国有资本经营预算拨款为0万元,与上年一致。

(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1,059.72万元,同比增加103.81万元,增长10.86%,增加原因与收入预算情况相同。

(一)按功能分类科目划分

1.205类教育支出28万元,占支出总预算2.64%同比减少20万元,减少41.67%。减少的原因是减少开展全区绿色食品标志企业内部检查员培训方面支出。

2.208类社会保障和就业支出64.07万元,占支出总预算6.05%。同比增加3.8万元,增长6.30%,增长的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准调增。

3.210类卫生健康支出14.56万元,占支出总预算1.37%,同比减少0.06万元,减少0.41 %。减少的主要原因是人员变动引起职工基本医疗保险计缴基数减少。

4.213类农林水支出929.47万元,占支出总预算87.71%。同比增加120.16 万元,增长14.85 %。增长的原因:一是增加在职人员基础性绩效工资、在职人员晋级晋档增资及机关事业单位退休人员补贴调增,使得人员经费等基本支出较上年增加;二是为适应单位事业发展需要,增加重点和必要项目如农产品质量安全、对外交流与合作、一般行政管理事务等方面经费支出。

5.221类住房保障支出23.61万元,占支出总预算2.23%。同比减少0.1万元,减少0.42%。减少的主要原因是人员变动引起在职人员住房公积金计缴基数减少。

(二)按支出结构分类划分

1.基本支出预算。基本支出389.22万元,占支出总预算36.73%。同比增加15.96万元,增长4.28%。增长的主要原因:一是增加在职人员基础性绩效工资,二是在职人员晋级晋档增资,三是机关事业单位退休人员补贴调增。

1人员类支出预算349.88万元,占基本支出预算89.89%。同比增加16.16万元,增长4.84%。其中:工资福利支出预算324.44 万元,占人员类支出预算92.73%,同比增加12.20万元,增长3.91%;对个人和家庭补助支出预算25.44万元,占人员类支出预算7.27%,同比增加3.96万元,增长18.44%。

2运转类公用经费预算支出39.34万元,占基本支出预算10.11%,同比减少0.2万元,下降0.51%。

2.项目支出预算。项目支出670.50万元,占支出总预算63.27%。同比增加87.85万元,增长15.08%。增长的主要原因:为适应单位事业发展需要,一是适当增加特色优势产业及重点项目管理、农产品品牌推介宣传等业务的差旅费用以及按要求购置国产台式电脑等保障单位正常运转方面支出;二是增加“三品一标”农产品证后服务管理、广西全国名特优新农产品收集登录、绿色优质农产品基地提升行动、绿色食品标准化应用示范等农产品质量安全方面支出;三是增加广西地理标志农产品宣传片、广西绿色优质农产品展示体验等“三品一标”农产品品牌推介宣传支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024财政拨款预算总收入817.12万元,财政拨款预算总支出817.12万元,同比减少30.94万元,下降3.65%。减少的主要原因:执行自治区预算编制相关要求,优先使用单位资金(上级业务部门补助的绿色食品专项工作经费收入)安排农产品质量安全等项目经费预算。

收入全部为自治区本级经费一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出817.12万元,同比减少30.94万元,减少3.65%。减少的主要原因与财政拨款收支总体情况相同。其中:基本支出383.12万元,占一般公共预算总支出46.89%,同比增加16.06万元,增长4.38%;项目支出434万元,占一般公共预算总支出53.11%,同比减少47万元,下降9.77%。

(一)205类教育支出28万元,全部为项目支出预算,同比无增减变化。占一般公共预算总支出3.43%

2050803项培训支出28万元,用于本单位举办的全国名特优新农产品高质量发展(乡村振兴)专题培训班和全区中药材产业发展提质增效促乡村振兴专题培训班支出。

(二)208类社会保障和就业支出64.07万元,全部是基本支出预算,占一般公共预算总支出7.84%。同比增加3.80万元,增长6.30%。增长的主要原因是机关事业单位退休人员补贴调增。

1.2080501项行政单位离退休16.84万元,用于单位退休人员相关支出。占208类社会保障和就业支出26.28%。同比增加4万元,增长31.15%。增长的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准调增。

2.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出31.49万元,用于单位缴纳基本养老保险费支出。占208类社会保障和就业支出49.15%。同比减少0.13万元,减少0.41%,减少的主要原因是人员变动引起计缴基数减少。

3.2080506项机关事业单位职业年金缴费支出15.74 万元,用于单位缴纳职业年金费用支出。占208类社会保障和就业支出24.57 %,同比减少0.07万元,减少0.44 %,减少的主要原因是人员变动引起计缴基数减少。

(三)210类卫生健康支出14.56万元,全部是基本支出预算,占一般公共预算总支出1.78%。同比减少0.06万元,减少0.41%,减少的主要原因是人员变动引起计缴基数减少。

2101101项行政单位医疗14.56万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

(四)213类农林水支出686.87万元,占一般公共预算总支出84.06%,同比减少34.59万元,减少4.79%。减少的主要原因:优先使用单位资金(上级业务部门补助的绿色食品专项工作经费收入)安排农产品质量安全监管与体系建设等项目支出。

213类农林水支出包括:基本支出280.87万元,占比40.89%;项目支出406.00万元,占比59.11%。

1.2130101项行政运行(农业)280.87万元,全部是基本支出预算,占213类农林水支出40.89 %,同比增加12.41万元,增长4.62%。

(1)人员经费支出243.78万元,213类01款行政运行(农业)的86.79%。用于单位按标准为职工发放的工资、津贴补贴、计缴的社保缴费等工资福利支出,以及其他对个人和家庭的补助支出

(2)日常公用经费支出37.10万元,占213类01款行政运行(农业)的13.21%。用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

2.2130102项一般行政管理事务(农业)120.20万元,全部是项目支出预算,占213类农林水支出17.50%,同比增加8.80万元,增长7.9 %,增加的主要原因是:适当增加特色优势产业及重点项目管理、农产品品牌推介宣传等业务的差旅费用以及按要求购置国产台式电脑等支出预算。用于为完成单位各项工作任务,保障单位事业发展、对基本支出定额公用经费不足进行必要补充而发生的项目支出,如行政事业管理及运行保障相关支出,以及劳务派遣、残疾人保障金、农业项目评审等方面支出。

3.2130109项农产品质量安全94万元,全部是项目支出预算,占213类农林水支出13.69%,同比减少18万元,减少16.07%。减少原因:优先使用单位资金(上级业务部门补助的绿色食品专项工作经费收入)安排项目经费预算。用于农产品质量安全监管与体系建设方面支出,包括农产品“三品一标”证前现场核查及证后跟踪、全国名特优新农产品名录收集登录、绿色优质农产品基地提升、农业标准化管理及宣贯等。

4.213类01款12项行业业务管理1.80万元,全部是项目支出预算,占213类农林水支出0.26 %,同比减少9.8万元,减少84.48%,减少的原因是:减少“三品一标”数据统计分析方面支出。

5.213类01款14项对外交流与合作190万元,全部是项目支出预算,占213类农林水支出27.66%,同比减少2万元,减少1.06%。用于开展“三品一标”农产品品牌推介、展示及多形式的综合宣传推广方面支出。

(五)221类住房保障支出23.61万元,全部是基本支出预算,占一般公共预算总支出2.89%,同比减少0.10万元,减少0.42%。减少的主要原因是人员变动引起计缴基数减少。

2210201项住房公积金23.61万元,用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出383.12万元,同比增加16.06万元,增长4.38%。

(一)人员经费情况

人员类经费支出预算344.78万元,占基本支出预算89.99%,同比增加16.06万元,增长4.89%。增长主要原因:一是增加在职人员基础性绩效工资,二是在职人员晋级晋档增资,三是机关事业单位退休人员补贴调增。

1.工资福利支出预算319.34万元,占人员类经费预算92.62%,同比增加12.10万元,增长3.94 %。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出。 

2.对个人和家庭的补助支出预算25.44万元,占人员类经费预算7.38%。同比增加3.96万元,增长18.44 %。包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

(二)公用经费情况

运转类公用经费支出(商品和服务支出)预算38.34万元,占基本支出预算10.01%。同比无增减变化。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年财政拨款预算安排“三公”经费、会议费和培训费支出30.60万元,全部为一般公共预算资金安排的经费。同比无增减变化

(一)“三公”经费情况

一般公共预算“三公”经费支出预算1.14万元,与2023年持平。

1.因公出国(境)费。2024年因公出国(境)费预算支出0万元,同比增长0万元,与2023年一致。

2.公务接待费。2024年公务接待费支出预算1.14万元,包括基本支出0.14万元、项目支出1万元,同比增长0万元,与2023年一致。主要用于为执行公务或开展业务活动需要开支的必要的接待费用。

3.公务用车购置费。2024年公务用车购置费预算支出0万元,同比增长0万元,与2023年一致。

4.公务用车运行维护费。2024年公务用车运行维护费预算支出0万元,同比增长0万元,与2023年一致。

(二)会议费情况

会议费支出预算1.09万元,全部为基本支出,同比增长0万元,与2023年一致。

(三)培训费情况

培训费支出预算28.37万元,全部为自治区本级资金安排的经费,包括基本支出0.37万元、项目支出28万元,同比增长0万元

八、政府性基金预算情况说明

2024年我站无政府性基金预算安排,与2023年一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我站无国有资本经营预算安排,与2023年一致。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费安排一般公共预算13.25万元,同比增加0.44万元,增长3.44%,增长的主要原因是适当增加邮电费、办公费。主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置等公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我站按照“应编尽编、应采尽采”的原则,凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算118.85万元,同比增加100.80万元,增长558.45%。政府采购预算增加的原因是:一是为确保单位运转,通过政府采购购置增加国产台式电脑;二是落实农业农村部“三品一标”四大行动要求,需通过政府采购委托绿色优质农产品基地标识牌、企业宣传牌等设计制作安装宣传服务。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算资金15万元,占政府采购预算的12.62%;单位资金(其他收入)103.85万元,占政府采购预算的87.38%。

2.按政府采购项目类型分类。集中采购预算18.85万元,占政府采购预算的15.86%,其中货物类采购预算8.35万元,占比44.30%,服务类采购预算10.50万元,占比55.70%。分散采购预算100万元,占政府采购预算的84.14%,其中服务类采购预算100万元,占比100%。

3.专门面向中小企业预留份额情况。专门面向中小企业采购预留金额10.50万元,占政府采购预算的8.83%,其中面向小微企业采购预留金额10.50万元,占专门面向中小企业预留份额的100%

(三)国有资产占用情况说明

我站无公务用车,2024年无新增“三项资产”。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我站2024所有预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目10,预算资金670.50万元,其中一般公共预算拨款经费434.00万元,单位资金(其他收入)经费236.50万元;对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见预算公开表10表、11表。

部分重点项目预算绩效目标情况如下:

1.农产品质量安全监管与体系建设项目233.40万元。项目绩效目标是:强化“三品一标”标志许可审核,进一步增强证后跟踪检查工作力度,不断提高农业标准化生产水平,提高绿色优质农产品质量,保障农产品质量安全,助力乡村振兴,促进农业绿色、优质、安全可持续发展。绩效目标衡量指标设置数量指标5个:指标1.完成绿色食品、有机农产品新认证总个数(200),指标2.“三品一标”获证企业跟踪抽查产品数量(128批次),指标3.完成农业标准预审数量(200),指标4.绿色优质农产品基地标识牌制作安装个数(200),指标5.绿色优质农产品企业宣传牌制作安装个数(120);设置质量指标3个:指标1.绿色食品、有机农产品新认证完成率(100%),指标2.“三品一标”获证企业跟踪抽查合格率(90%),指标3.绿色优质农产品标识牌、 宣传牌制作安装验收合格率(100%);设置时效指标4个:指标1.绿色食品、有机农产品新认证完成时间(20241231日前),指标2.“三品一标”获证企业跟踪抽查产品(20241231日前),指标3.农业标准预审完成时间(20241225日前),指标4.绿色优质农产品标识牌、宣传牌制作安装完成时间(20241231日前);设置成本指标 5个:指标1.农产品“三品一标”业务差旅费用(20.4万元),指标2.全国名特优新农产品收集登录费用(40万元),指标3.“三品一标”获证企业跟踪抽查成本(30万元),指标4.绿色优质农产品基地提升行动成本(100万元),指标5.绿色食品标准化应用示范(37万元);设置社会效益指标1个:重大农产品质量安全事件发生数量(0);设置服务对象满意度指标1个:绿色食品、有机农产品获证企业满意度(90%)

2.对外合作与行业产业宣传项目259万元。项目绩效目标是:开展“三品一标”农产品品牌推介、展示及多形式的综合宣传推广,进一步增加大众的农产品质量安全意识,不断强化企业的农产品品牌意识;培植并提升桂系“三品一标”农产品品牌,拓宽我区农产品营销渠道,提高农产品市场竞争力,增加绿色优质农产品供给,持续推进“三品一标”建设和现代特色农业持续发展。绩效目标衡量指标设置数量指标3 :指标1.在公众平台发表专题(或专版)稿件数量(1),指标2.组织企业参加专业展会、活动次数(5),指标3.拍摄宣传片数量(1);设置质量指标2:指标1.发表专题(或专版)稿件完成率(100%),指标2.宣传片拍摄通过验收率(100%);设置时效指标1个:项目及时完成率(90%);设置成本指标4:指标1.项目总成本(259万元),指标2.中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会展出成本(61万元),指标3.全国名特优新农产品产销对接活动展出成本(30万元),指标4.地标产品宣传片拍摄成本(40万元);设置社会效益指标2:指标1.广西“三品一标”产品影响力 (有所提升 ),指标2.参加“三品一标”专业展会、活动企业个数(100);设置服务对象满意度指标1个:参展企业满意度(90%)

3. 行政事业管理及运行保障91.05万元。项目绩效目标是:购置必需的办公设备和耗材,及时缴纳支付水电费、邮电费,对使用的办公设备及时进行维修养护,修整改善办公环境条件等,开展重点项目管理及农产品品牌推介宣传等差旅活动,确保满足履行单位职责相适应的工作条件,有效保障单位各工作部门正常运转。绩效目标衡量指标设置数量指标6个:指标1.购置办公设备数量(12台(套),指标2.完成修理养护设备数量(16台(套),指标3.购置复印纸数量(250),指标4.开展项目调研指导、推介人次(300人·天),指标5.“三品一标”、农业标准应用等资料印刷份数(1770),指标6.采购咨询服务项目数(1);设置质量指标3个:指标1.购置办公设备、复印纸验收合格率(100%),指标2.“三品一标”、农业标准应用等资料印刷验收合格率(100%),指标3.维修养护设备合格率(90%);设置时效指标2个:指标1.办公设备、复印纸购置完成时间(2024930日前),指标2.相关资料印刷完成时间(20241230日前);设置成本指标3个:指标1.项目总成本(91.05万元),指标2.办公设备购置成本(7.6万元),指标3.重点项目管理及行业产业宣传推介差旅费成本(29.4万元);设置社会效益指标1个:单位行政运转率(100%);设置服务对象满意度指标1个:干部职工满意度(90%)

4.培训费28万元。项目绩效目标是:进一步提高工作机构人员的业务素质,为农产品质量安全及特色优势产业提供人才队伍保障,有效促进全区各级工作机构上下联动,共同推进绿色优质农产品生产及农产品质量安全工作,共同推动中药材产业高质量发展,促进农业提质增效、农民增收。绩效目标衡量指标设置数量指标3个:指标1.培训班次(2),指标2.培训人次(260人次),指标3.培训天数(6.5);设置质量指标1个:培训签到率(95%);设置时效指标1个:培训计划按期完成率(90%);设置成本指标2个:指标1.人均培训成本控制率(100%),指标2.项目总成本(28万元);设置社会效益指标1个:受培训人员业务水平得到提高的人数(230);设置服务对象满意度指标1个:接受培训人员满意度(90%)

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区绿色食品发展站2024年单位预算公开表

表1:单位收支总体情况表

表2:单位收入总体情况表

表3:单位支出总体情况表

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表

表6:一般公共预算基本支出情况表

表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8:政府性基金预算支出情况表

9:国有资本经营预算支出情况表

表10:自治区本级项目支出绩效目标公开表

表11:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件广西壮族自治区绿色食品发展站2024年单位预算公开表(预算公开01-预算公开11表)

广西壮族自治区绿色食品发展站2024年单位预算公开表.xlsx




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